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  • 索 引 号:8890458/2019-00385
  • 主题分类:部门预决算
  • 信息来源: 县档案局
  • 发布日期:2019-09-25
  • 文  号:
  • 关 键 词:档案 决算
mg游戏:档案局2018年部门决算信息公开

一、基本职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规等。按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理,制定全县档案事业发展规划和规范性文件,并负责实施。

2.依法对各机关单位、乡(镇)和企业、事业单位的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3.组织指导全县档案理论、科研和宣传工作,应用现代科学技术进行档案保管、保护,逐步实现档案的标准化、科学化和现代化管理。

4.制定全县档案工作人员队伍建设规划。组织指导档案专业人员教育培训工作。

5.集中统一管理、接收和征集各机关单位、乡(镇)和企业、事业单位的档案、资料,保守党和国家秘密,确保档案的完整与安全。

6.积极开发档案信息资源,依法向社会开放现行文件及其它开放档案,编研有价值的档案史料,为全县经济建设、社会发展和各项工作服务。

7.承办县委、县政府交办的各项工作。

二、部门概况

mg游戏:档案局为县政府的直属事业单位,局(馆)合署办公,参照《中华人民共和国公务员法》进行管理,机构级别为乡科级,行政领导机关为mg游戏:人民政府,上级业务主管机关为雅安市档案局。内设办公室、馆务股、现行文件利用中心。独立核算机构1个。现有正式职工5人,其中公务员0人,参公5人。

三、收支决算总体情况

2018年我局收入决算总额为110.71万元,其中:当年财政拨款收入110.48万元,上年结转收入0.23万元。收入决算总额较2017年减少64.87万元,主要原因为2017年存在新增抚恤金,以及新增档案馆消防设施项目以及电脑、UPS电源采购。

2018年我局支出决算总额为110.72万元,其中:一般公共服务支出89.81万元,社会保障和就业支出7.7万元,医疗卫生支出3.99万元,城乡社区支出5.22万元,年末结转和结余4万元。支出较去年相比减少68.63万元,主要原因为2017年存在新增抚恤金,以及新增档案馆消防设施项目以及电脑、UPS电源采购。

四、财政拨款支出决算情况

本局财政拨款支出主要用于保障档案局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县档案事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障档案局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障档案机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出89.81万元。主要用于:办公费、人员经费、水电费支出以及档案馆支出等。

(二)社会保障和就业支出7.7万元。主要用于:在职人员养老保险等单位应缴保障缴费支出。

(三)医疗卫生支出3.99万元。主要用于:在职人员的医疗保险单位应缴部分支出。

(四)城乡社区支出5.22万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2018年我局无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。

2018年我局公务接待费共计0.38万元,较上年减少0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待5批次,48人,共计支出0.38万元,具体开支内容包括:餐饮费0.38万元。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2018年我局无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

八、预算绩效情况说明

我单位2018年未开展预算绩效相关工作。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计44.57万元。

(二)政府采购情况。

本局2018年无采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

我局无单位价值200万元以上大型设备占有情况。

以上相关数据因为表格是按照保留两位小数用决算软件导出的,存在+-0.01万元左右的误差。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:mg游戏:档案局2018年部门决算公开表

mg游戏:档案局2018年部门决算公开表.xls
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